2024年3月10日至4月30日西安市审计局派出审计组对西安市投资合作局(以下简称市投资局)2023年度预算执行和其他财务收支情况进行了审计,延伸审计了西安市招商服务中心,并出具了审计报告和审计决定。针对审计发现的问题,市投资局采取措施,立行立改,确保整改结果真实、完整、合规。
认真抓好审计整改工作,一是坚持高标准推进,高质量落实。局党组高度重视整改工作,召开专题会议研究部署整改工作,认真剖析问题成因、明确整改措施、确定整改时限、提出具体要求。此外,召开党组会听取整改工作情况的汇报并提出下一步工作要求。二是针对预算编制和支出方面,项目预算执行率低、财政资金未发挥效益、在项目支出中编报基本支出预算9.43万元的问题,立行立改,已完成整改。坚持科学统编预算,按照局2025年度重点工作安排,结合市财政局全口径预算编制的要求,合理测算、编报经费需求,保障全局重大工作任务顺利开展,不断提升财政资金使用效益。针对专项资金管理方面,未向社会公开专项资金管理、分配情况和申报指南的问题,立行立改,持续整改。加强专项资金管理,规范专项资金政策制定,增强风险防控意识,完善政策监督措施,确保专项资金规范运行。针对其他财政财务收支方面,会计报表个别资产信息不准确的问题,立行立改,已完成整改。加强财务管理,及时调整会计账目,确保会计信息准确。三是坚持问题导向,强化监督管理。注重举一反三,在立足于具体问题整改的同时,深入分析和查找产生问题的深层次原因,进一步完善长效机制,以点带面健全完善内控制度,保障单位预算合法合规执行,坚决杜绝类似问题再次发生。
特此公告。
西安市投资合作局
2025年1月20日